CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z0F2798084 uscita classi terze Tiboni (solo andata) Teatro Grande Brescia il 26/03/2019U |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
77.00 |
01/01/2019 01/07/2019 |
77.00 |
Z5426AACIC Viaggio istruzione scuola primaria Tiboni del 08/04/2019 classi prime A e B - Cascina Cattafame |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAUSTINO DANESI 03375130170 |
730.00 |
01/01/2019 01/07/2019 |
730.00 |
Z44285AC06 Assistenza informatica Segreteria: pacchetto 30 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
1079.70 |
01/01/2019 01/07/2019 |
1079.70 |
Z9526AACF6 Gita scuola Tiboni del 30/04/2019-Brescia/Capo di Ponte classi 3A 3B 3C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC 00710640988 |
605.00 |
01/01/2019 01/07/2019 |
605.00 |
Z4D285739F Rinnovo firma digitale Nuvola per DSGA e DS (validità triennale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MADISOFT S.P.A. 01818840439 |
244.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
244.00 |
Z57285F4CC Acquisto materiale per esami alunni scuola Tridentina giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
238.78 |
01/01/2019 01/07/2019 |
238.78 |
ZD3285DB64 Acquisto biglietti bus scuola Tridentina (prof.Pirovano) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
42.00 |
01/01/2019 01/07/2019 |
42.00 |
ZB2278D6B5 Acquisto materiale di pulizia a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICA SYSTEM S.R.L.ù 01973780263 |
8244.40 |
01/01/2019 01/08/2019 |
8244.40 |
Z8A27D6C55 Acquisto sacchi e contenitori raccolta differenziata rifiuti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APRICA S.P.A. 00802250175 |
442.56 |
01/02/2019 22/07/2019 |
442.56 |
ZAE26E5A16 Corsi di formazione e aggiornamento personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE 11118930152 |
854.00 |
01/02/2019 01/07/2019 |
854.00 |
ZAC28A81F4 Versamento quota per Manifestazione S.Barnaba Coro Tridentina 04/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A.E. 00987061009 |
70.52 |
01/02/2019 01/07/2019 |
70.52 |
ZCD2895600 Acquisto servizi icovest2.edu.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. 01573850516 |
15.24 |
01/01/2019 31/12/2019 |
15.24 |
ZB427592E8 Canone annuale-Connettivita Internet ampliamento Banda Upg Mbps 50 scuole Tridentina e Tiboni-con partecipazione del Comune di Brescia e rinnovabile fino al 30 giugno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A2A SMART CITY S.P.A. 02159020177 |
304.17 |
01/01/2019 31/12/2019 |
0.00 |
Z9E27A50AE Uscita alunni vari Tridentina (Progetto il Coro)- Mirandola il 11/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
550.00 |
01/02/2019 31/07/2019 |
550.00 |
Z2A21D1929 Mediatori a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02891720175 |
315.00 |
01/01/2019 02/07/2019 |
0.00 |
Z1D28A934C Acquisto maniglia per carrello carica PC (Tridentina) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
73.20 |
01/03/2019 01/08/2019 |
73.20 |
Z1128FE3E5 Installazione Kit Lim in possesso della scuola Tiboni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
97.60 |
01/03/2019 31/07/2019 |
97.60 |
Z1227D1129 Acquisto materiale di primo soccorso 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEFARMA S.P.A. 00367240173 |
962.16 |
01/02/2019 01/08/2019 |
962.16 |
Z3C24A2467 Canone annuale noleggio fotocopiatore IC OVEST 2 BRESCIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI.EMME SRL 01858340985 |
2170.38 |
01/02/2019 31/12/2020 |
1299.30 |
Z88292251C Acquisto "Bergantini 2019" per segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
65.00 |
01/02/2019 01/08/2019 |
65.00 |
ZB225131E0 Assistenza alunni durante la pausa mensa Tridentina 2019 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AGOGHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 03489420178 |
2406.60 |
01/01/2019 31/12/2019 |
0.00 |
ZE62921544 Riparazione casse audio + cavi - scuola Don Vender |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONICA BB DI BONETTI IVAN 01838700985 |
231.80 |
01/01/2019 02/08/2019 |
231.80 |
Z2927FB30F Acquisto n.9 Monitor Interattivi staffe plessi vari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
17629.00 |
01/02/2019 04/11/2019 |
17629.00 |
Z942981717 Acquisto n. 30 Licenze Office 2019 Standard Edu per plessi e segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
2488.80 |
01/01/2019 04/11/2019 |
2488.80 |
ZA929944DA Acquisto prese schuko-adattatori-panni monitor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
248.88 |
01/02/2019 04/11/2019 |
248.88 |
ZCF298407C Acquisto giochi e materiale vario per alunni scuola Infanzia Pendolina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
944.21 |
01/02/2019 04/11/2019 |
944.21 |
Z2F29D47DB Assistenza informatica IC OVEST 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
3239.10 |
01/02/2019 04/11/2019 |
3239.10 |
ZCD29CE737 Viaggio Arte Sella Trentino del 4-9- 11/10/2019 classi prime Tridentina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FAUSTINO DANESI 03375130170 |
1440.00 |
01/02/2019 09/11/2019 |
1440.00 |
Z9C2A0534B Ingresso con attività didattica Arte Sella Trentino classi prime Tridentina 4-9-11/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTE SELLA ASSOCIAZIONE 01294330228 |
879.00 |
01/02/2019 09/11/2019 |
879.00 |
Z7529F0F08 Materiale informatico per l'I.C. Ovest 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
280.60 |
01/01/2019 09/11/2019 |
280.60 |
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