CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZFA22AA541 Assistenza ambulanza plesso Tiboni corsa di primavera - fattura n. 9/pa del 20/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE VERDE BRESCIA ODV 04021150984 |
80.00 |
01/01/2019 25/03/2019 |
80.00 |
Z3C2442467 Noleggio Fotocopiatori I.C. Ovest 2 Brescia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI.EMME 01858340985 |
1599.42 |
01/01/2019 31/12/2020 |
1599.42 |
ZFA2049D33 Pasti mensa alunni e docenti Tridentina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 |
13369.76 |
01/01/2019 30/06/2020 |
9059.08 |
Z2F260AFDC acquisto foglio sciolto (modulo stato personale e servizio)-segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
109.80 |
09/01/2019 25/03/2019 |
109.80 |
ZF5262725I Acquisto n. 3 Router WIFI portatili per scuola Tridentina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
91.50 |
01/01/2019 25/03/2019 |
91.50 |
Z342710201 Assistenza e manutenzione software segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
789.34 |
01/01/2019 25/03/2019 |
789.34 |
ZC3226B43C Spese postali periodo aprile 2018 - dicembre 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 |
4.95 |
01/01/2019 25/03/2019 |
4.95 |
Z0F22CDB60 Manutenzione sito web modulistica online e mad |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NADIA LUISA CAPROTTI 06325940960 |
1248.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
1248.00 |
Z22257E810 Compenso sig.ra Caprotti per corso di formazione personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NADIA LUISA CAPROTTI 06325940960 |
160.06 |
01/01/2019 21/03/2019 |
160.06 |
Z95264A8A5 Trasporo alunni scuola Tridentina il 21/01/2019 - Teatro Santa Giulia BS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
154.00 |
01/01/2019 21/03/2019 |
154.00 |
ZE5260A907 Brescia Trasporti-Trasporo alunni scuola Don Vender il 13/12/2018 -Cinema di Collebeato BS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 |
220.00 |
01/01/2019 21/03/2019 |
220.00 |
Z49273DA45 Rinnovo contratto assistenza Registro Elettronico a.f. 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
1159.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
1159.00 |
Z051B0DCF2 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAO CONSULENZA SRL 03231150982 |
1708.00 |
01/01/2019 31/08/2019 |
1708.00 |
ZAB2754ADE CORSI DI FORMAZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DOCENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMAO SICUREZZA SRL 03280680178 |
2928.00 |
01/01/2019 09/05/2019 |
2928.00 |
Z57274C379 Mensa scolastica Tridentina alunni e docenti periodo da febbraio 2019 a giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 |
10616.58 |
01/01/2019 31/12/2019 |
10616.58 |
ZCE26E91C6 Acquisto toner per stampante scrutini Tridentina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI.EMME SRL 01858340985 |
229.36 |
01/01/2019 09/05/2019 |
229.36 |
ZD5279102F Utilizzo piscina a.s. 2018/19 alunni primaria Tiboni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESC SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 03556190985 |
2960.00 |
01/01/2019 09/05/2019 |
2960.00 |
Z1926AAAEA Gita scuola Tiboni del 13/03/2019 aprile 2019 Brescia Valle delle Cartiere classi 4A e 4B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI LA VALLE DI BETTINSOLI MARIO & C.SNC 00602320988 |
380.00 |
01/01/2019 09/05/2019 |
380.00 |
Z65275360A Acquisto materia tecnico e informatico scuola Tridentina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
143.96 |
01/01/2019 09/05/2019 |
143.96 |
Z2326C581D acquisto Lampada per Videoproiettore Acer S5200 scuola Primaria Mameli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
130.54 |
01/01/2019 09/05/2019 |
130.54 |
Z2927945D5 Spese postali da gennaio 2019 a dicembre 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 |
155.66 |
01/01/2019 31/12/2019 |
155.66 |
Z092760E70 Libreria Ferrata Brescia Acquisto Libri alunni H. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE 00494100175 |
59.91 |
01/01/2019 09/05/2019 |
59.91 |
ZAB270AA76 Fantoni-acquisto carta fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 |
2360.58 |
01/01/2019 09/05/2019 |
2360.58 |
Z2027E7DBF Acquisto Cuffie per Prove Invalsi scuole Primarie 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
102.48 |
01/01/2019 09/05/2019 |
102.48 |
ZEF26D06B7 Gita scuola Tridentina dal 4 al 6 aprile 2019 Brescia Montecatini alunni classi varie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC 00710640988 |
1500.00 |
01/01/2019 09/05/2019 |
1500.00 |
Z3E27846B0 Gita Battelli sul Brenta alunni Tridentina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTONIANA SERVIZI S.R.L. 00158490284 |
1204.00 |
01/01/2019 09/05/2019 |
1204.00 |
ZB92612188 Viaggi istruzione a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA 03439810981 |
2550.00 |
01/01/2019 09/05/2019 |
2550.00 |
ZAD280747E Acquisto HD per segreteria e coppie casse Lim per Tiboni fattura n. 191/pa2019 del 3/5/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
103.90 |
01/01/2019 09/05/2019 |
103.90 |
ZE125C8BE8 Acquisto aggiornamento programma Nuvola Amministrazione Digitale 2019-Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MADISOFT S.P.A. 01818840439 |
1342.00 |
01/01/2019 01/07/2019 |
1342.00 |
Z2A26DD280 Lavori elettrici plessi vari a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIZZI FAUSTO & C. S.N.C. 01460330176 |
4999.93 |
01/01/2019 12/07/2019 |
4999.93 |
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